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2018年度決算公開
時間:2019-09-10  作者:  新聞來源:  【字號: | |

太谷縣人民檢察院2018年度部門決算

第一部分  概況

一、本部門職責

主要職能:受理單位或個人的控告、申訴、舉報。。依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監督。依法對執行機關執行罪罰的活動是否合法實行監督。對法院發生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提請抗訴。

二、機構設置情況

太谷縣人民檢察院內設機構包括綜合保障部、政治部、刑事檢察部、檢察業務管理監督部、民事行政檢察部。成立于1978年,機構定編33人,實有在職人員31人。社會信用代碼為:11140829012750255L,單位基本性質為:國家機關。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1289.39萬元。與2017年相比,收、支總計增加86.46萬元,上升7.19%。主要原因是2017年底費用在2018年支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計694.40萬元,其中:財政撥款收入664.18萬元,占比95.65%;其他收入32.22萬元,占比4.35%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計855.49萬元,其中:基本支出633.40萬元,占比74.04%;項目支出221.09萬元,占比35.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計664.18萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少52.61萬元,下降7.34%。主要原因是退休人員工資社保發放。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出586.70萬元,占本年支出合計的68.58%。與2017年相比,財政撥款支出減少7.34萬元,下降1.23%。主要原因是人員經費減少。其中,人員經費389.26萬元,占比66.35%,日常公用經費187.40萬元,占比34.65%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

公共安全支出649.86萬元,完成預算的100%,用于日常人員經費、日常運行經費、業務費等。較2017年決算增加164.47萬元,增長33.88%,主要原因是2017年底費用在2018年支出。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為7.25萬元,完成預算的103.57%,比上年增加2.5萬元,增長52.63%,原因是:2018年案件多,車輛燃油費多。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算7.09萬元,占比97.79%,比上年增加2.91萬元,增長69.62%;公務接待費支出決算0.17萬元,占比2.21%,比上年減少0.4萬元,下降70.17%。國內公務接待的批次3批,共計42人。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出萬元74.63萬元,比2017年減少29.5萬元,降低28.33%。主要原因是:我院厲行節約。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額119.75萬元,其中:政府采購貨物支出119.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛6輛。其中,執法執勤用車4輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是普通公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,太谷縣人民檢察院無績效目標管理的項目。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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